問(wèn)題已解決
老師,11月要申報(bào)預(yù)交增值稅的報(bào)表了,那么其他一般申報(bào)表還要申報(bào)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好!其他按正常申報(bào)就行
2023 10/30 14:49
84784957
2023 10/30 14:51
建筑工程,不是異地項(xiàng)目,但是收到了甲方的預(yù)收款,也開(kāi)工了,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要不要預(yù)交增值稅
宋生老師
2023 10/30 14:51
你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)要,但是有很多企業(yè)沒(méi)有去交
84784957
2023 10/30 14:56
等開(kāi)票的時(shí)候再交可以嗎?
宋生老師
2023 10/30 14:56
你好!很多企業(yè)都是這樣操作
84784957
2023 10/30 14:59
那這樣進(jìn)來(lái)的專票暫時(shí)不抵扣也可以吧
宋生老師
2023 10/30 15:00
你好!是的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的了
84784957
2023 10/30 15:01
暫時(shí)不抵扣還好點(diǎn)吧,省的有留底稅額,等開(kāi)票的月份再抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票更合理點(diǎn)吧
宋生老師
2023 10/30 15:02
你好!是的??梢赃@樣了
84784957
2023 10/30 15:04
好的,謝謝老師耐心解答
宋生老師
2023 10/30 15:04
你好!不用客氣的了
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