問(wèn)題已解決
進(jìn)行稅額加計(jì)扣除的金額如何記賬
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速問(wèn)速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸:其他收益
2023 10/29 20:13
84785019
2023 10/29 20:28
按照當(dāng)期損益繳納所得稅?
劉艷紅老師
2023 10/29 20:30
是的,這個(gè)需要交企業(yè)所得稅的
84785019
2023 10/29 20:30
明白了,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 10/29 20:32
不客氣,很高興幫您
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