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老師,公司要注銷,現(xiàn)在欠法人5000, 現(xiàn)金有3000,銀行有3000,怎么賬務處理?剩余1000留在現(xiàn)金上?

84784984| 提問時間:2023 10/29 18:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,把5000欠款給老板,剩下1000分給老板交個稅 20% 借:利潤分配--未分配利潤 1000 貸:現(xiàn)金 1000
2023 10/29 18:36
84784984
2023 10/29 18:38
公司要注銷了,現(xiàn)在賬務處理好,報表上還有余額1000,進項留底80,未分配利潤920,我還要怎么做,怎么清零?
廖君老師
2023 10/29 18:49
您好,這個負債表不平呀,進項留底80是資產(chǎn),
84784984
2023 10/29 18:50
進項留底-80
廖君老師
2023 10/29 18:52
您好,負債表的資產(chǎn)1000,負債-80,未分配利潤920,您看根本不平
84784984
2023 10/29 19:10
老師,報表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計3020.97,應交稅費-80.17,流動負債-80.17,未分配利潤3010.14,負債和所有者權益3020.97,這是我處置了固定資產(chǎn)后的報表,我還要怎么調(diào)整,寫分錄,把報表清零?
廖君老師
2023 10/29 19:15
您好,其實我根本您的數(shù)據(jù)寫分錄還是不平的,?負債和所有者權益=3010.14-80.17您看根本不等于3020.97 文件是要把留抵轉入存貨 借:利潤分配-未分配利潤? 3010.14 貸:現(xiàn)金 3010.14 由于增值稅是價外稅,增值稅留抵稅額未納入企業(yè)會計損益核算,如果企業(yè)處于正常經(jīng)營狀態(tài),留抵稅額實際上具有一定的資產(chǎn)特征,可以減少其納稅義務.但根據(jù)財稅[2005]165號文件精神,企業(yè)清算時增值稅留抵稅額不能抵稅,只能將其轉入存貨的成本.
84784984
2023 10/29 19:16
老師,報表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計3020.97,應交稅費-80.17,流動負債-80.17,未分配利潤3010.14,負債和所有者權益3020.97,這是我處置了固定資產(chǎn)后的報表,我還要怎么調(diào)整,寫分錄,把報表清零?
84784984
2023 10/29 19:17
現(xiàn)在還有進項留底80.08,怎么做賬務處理?
84784984
2023 10/29 19:18
未分配利潤需要分配掉嗎?需要交多少個稅?
廖君老師
2023 10/29 19:26
您好,剛才我就是在寫分錄,寫不平了,您計算一下對不對,根本不對 3010.14-80.17等于2929.97,跟資產(chǎn)3020.97不一樣,我寫不平呀,您看下您的負債表,肯定不平呀 把未分配利潤分給股東,賬上沒有往來余額就能注銷了
84784984
2023 10/29 19:27
親愛的老師,現(xiàn)金是3020.97啊
84784984
2023 10/29 19:31
老師,報表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計3020.97,應交稅費-80.17,流動負債-80.17,未分配利潤3101.14,負債和所有者權益3020.97,這是我處置了固定資產(chǎn)后的報表,我還要怎么調(diào)整,寫分錄,把報表清零?
廖君老師
2023 10/29 19:35
親愛的您好,您別生氣哈,真的不平呀,資產(chǎn)=負債+所有者權益 ? 3020.97資產(chǎn)=-80.17負債+3010.14所有者權益 3020.97左邊,2929.97右邊,您“負債和所有者權益3020.97”算錯啦
84784984
2023 10/29 19:35
老師,我剛把未分配利潤3101.14寫錯了,麻煩你在看看,
廖君老師
2023 10/29 19:39
親愛的您好,您人漂亮脾氣還好,難得啊 借:利潤分配--未分配利潤 3020.97 貸:銀行 3020.97 借:存貨 80.17 貸:應交稅金80.17 現(xiàn)在負債表是存貨80.17和未分配利潤 80.17,可以注銷了,存貨也不是真實的存貨中留抵稅(稅務局欠我們的)
84784984
2023 10/29 19:43
老師,公司是服務公司,進項稅是住宿留底的,沒有存貨
84784984
2023 10/29 19:44
老師,這個未分配利潤是分配給按比例法人的嗎?要交個稅嗎?就直接沖銷不妥吧?
廖君老師
2023 10/29 19:50
您好,好的,那我們還是放在負債應交稅金的負數(shù)吧,現(xiàn)在是應交稅金-80.17和未分配利潤 80.17 上面用現(xiàn)金分配的3020.97,這個錢是交20%個稅后給股東的哈,就是分紅呀
84784984
2023 10/29 19:56
老師,進項留底80.17要怎么賬務處理?
84784984
2023 10/29 19:57
未分配利潤,怎么寫分錄?
廖君老師
2023 10/29 20:00
您好,這個不用寫分錄,負債表列示可以在其他流動資產(chǎn),這個又不是錢,咱也分配不了給股東,可以拿這個表去注銷了
84784984
2023 10/29 20:03
老師,報表現(xiàn)金3020.97資產(chǎn)合計3020.97,應交稅費-80.17,流動負債-80.17,未分配利潤3101.14,負債和所有者權益3020.97,這是我處置了固定資產(chǎn)后的報表,我還要怎么調(diào)整,寫分錄,把報表清零?
廖君老師
2023 10/29 20:05
親愛的,我不是把分錄寫好了么,最后負債表是 應交稅金 -80.17? 未分配利潤 80.17(只有這2個數(shù)了) 借:利潤分配--未分配利潤 3020.97 貸:銀行 3020.97
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