問(wèn)題已解決
事業(yè)單位,固定資產(chǎn)原值多入帳了,跨年了,怎么做賬務(wù)調(diào)整?
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,多的部分直接沖回
2023 10/27 10:31
84784983
2023 10/27 10:33
(1)調(diào)整賬簿
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度盈余調(diào)整
(2)補(bǔ)提折舊
借:以前年度盈余調(diào)整
貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
這樣嗎
84784983
2023 10/27 10:34
那么以前年度折舊產(chǎn)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)怎么沖回
冉老師
2023 10/27 10:35
因?yàn)槎嘤涃~的話,應(yīng)該是沖回
貸方固定資產(chǎn)
84784983
2023 10/27 10:36
嗯嗯,固定資產(chǎn)沖回,折舊沖回,那么費(fèi)用怎么沖回,老師?
冉老師
2023 10/27 10:37
費(fèi)用用以前年度盈余調(diào)整 代替
84784983
2023 10/27 10:38
借:累計(jì)盈余
貸:以前年度損益調(diào)整
84784983
2023 10/27 10:39
那么這樣的話以前年度盈余調(diào)整就用余額了?怎么轉(zhuǎn)出去
冉老師
2023 10/27 10:39
你好,學(xué)員,是這樣的
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