問題已解決
您好老師麻煩問一下庫存問題,我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫存,但從20年就沒有店面了,但庫存還在,現(xiàn)在實際庫存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致?實際庫存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬?賬務(wù)處理怎么做?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答沒有計提印花稅、工會經(jīng)費、水利專項基金,直接申報繳納,具體的會計分錄可以這樣做:
1.印花稅:借:稅金及附加---印花稅貸:銀行存款
2.工會經(jīng)費:借:管理費用---工會經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費
3.水利專項基金:借:稅金及附加---水利專項基金貸:應(yīng)交稅費---水利專項基金
繳納時1:
1.印花稅:借:應(yīng)交稅費---印花稅貸:銀行存款
2.工會經(jīng)費:借:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費貸:銀行存款
3.水利專項基金:借:應(yīng)交稅費---水利專項基金貸:銀行存款
2023 10/26 14:26
84785009
2023 10/26 14:32
老師這個跟印花稅有什么關(guān)系?我要調(diào)庫存,(庫存不是原材料么?)現(xiàn)在沒有店面了,庫存是有店面時產(chǎn)生的?,F(xiàn)在檢查實際庫存數(shù)與賬面金額不一致?賬務(wù)處理怎么做?
樸老師
2023 10/26 14:37
不好意思
上面答案不是給你的
窗口自動跳了沒發(fā)現(xiàn)
你這個問題可以做庫存盤虧的
84785009
2023 10/26 14:38
我就是想把賬調(diào)回正常數(shù)?怎么調(diào)?
樸老師
2023 10/26 14:39
1.庫存現(xiàn)金盤虧的會計分錄:
批準(zhǔn)前:借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢,貸:庫存現(xiàn)金。
批準(zhǔn)后:屬于應(yīng)收責(zé)任人賠償?shù)牟糠郑航瑁浩渌麘?yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢;屬于責(zé)任人進(jìn)行賠償?shù)牟糠郑航瑁浩渌麘?yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金。
1.庫存商品盤虧的會計分錄:
發(fā)現(xiàn)盤虧,原因待查:借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢,貸:庫存商品。
查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)處理:屬于收發(fā)計量差錯造成存貨短缺的,借:管理費用,貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢;屬于管理不善造成存貨霉?fàn)€變質(zhì)的,由過失人賠償部分損失的,借:銀行存款、管理費用、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢
樸老師
2023 10/26 14:39
發(fā)現(xiàn)盤虧,原因待查:借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢,貸:庫存商品。
查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)處理:屬于收發(fā)計量差錯造成存貨短缺的,借:管理費用,貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢;屬于管理不善造成存貨霉?fàn)€變質(zhì)的,由過失人賠償部分損失的,借:銀行存款、管理費用、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢
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