問題已解決

請問老師稅金及附加科目如果是貸方的數(shù)的話,應(yīng)該寫借方負(fù)數(shù)表示呢?還是直接記在貸方呢?

84785026| 提問時(shí)間:2023 10/26 09:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,如果是軟件做賬的,放到借方負(fù)數(shù)。
2023 10/26 09:51
84785026
2023 10/26 09:55
營業(yè)外支出也是嗎?
郭老師
2023 10/26 09:56
對的,是的,是這么做的。
84785026
2023 10/26 09:59
請問老師,這家公司的賬? 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借方余額17467.17? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)? ?借方余額610? ?這個(gè)怎么調(diào)整呢?
郭老師
2023 10/26 10:00
看一下是不是少做了計(jì)題???借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84785026
2023 10/26 10:04
是的一直都沒有計(jì)提一年多了,現(xiàn)在補(bǔ)提嗎?
郭老師
2023 10/26 10:06
對的,是的,是這么做的。
84785026
2023 10/26 15:09
老師,請問一下當(dāng)月開出的電子發(fā)票當(dāng)月作廢還用做賬嗎?開出的時(shí)候有一個(gè)票號,作廢只能沖紅也有一個(gè)票號,這兩張需要做賬嗎?
郭老師
2023 10/26 15:12
你好,當(dāng)月紅沖的可以不用做的。
84785026
2023 10/26 15:41
好的謝謝老師
郭老師
2023 10/26 15:41
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~