問題已解決

稅務(wù)機(jī)關(guān)核定甲公司的納稅期限為半個月交一次稅,2022年10月1日~15日甲公司只發(fā)生了一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):10月8日銷售了一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元,增值稅額6500元。甲公司于10月18日將前半個月應(yīng)繳納的增值稅額6500元上交了稅務(wù)機(jī)關(guān)。10月19日購進(jìn)貨物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,增值稅額5200元,10月24日又銷售了一批貨物,不含增值稅價(jià)款10000元。請做出甲公司10月18日的會計(jì)分錄。正確的是( )。 A 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸:銀行存款 6500 B 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)6500 貸:銀行存款 6500 C 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅)6500 貸:銀行存款 6500 D 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅 6500 貸:銀行存款 6500

84785023| 提問時間:2023 10/25 19:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
孫燃老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
同學(xué)您好,這道題選B,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)用來記錄一般納稅人繳納當(dāng)月的增值稅額。
2023 10/25 19:25
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~