問題已解決
我們資產(chǎn)負債負債表的起初減去期末,不等于凈利潤, 是哪里出現(xiàn)問題了?
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速問速答你好,你做過以前年度損益調(diào)整嗎?或是利潤分配未分配利潤?
2023 10/25 08:34
84784977
2023 10/25 10:17
沒有過,21年有一個月 資產(chǎn)未分配利潤的未分配利潤和利潤表的勾稽關(guān)系對不上
郭老師
2023 10/25 10:18
你這是哪一年不一致2023年嗎?
郭老師
2023 10/25 10:18
跨年的話不影響的,你去核對一下每個月幾月份出行的不一致。
84784977
2023 10/25 10:25
我們要做股權(quán)變更,發(fā)現(xiàn)2021年6月份的對不上
郭老師
2023 10/25 10:27
查一下從幾月份開始不一致的。
郭老師
2023 10/25 10:27
查到了之后,你去看一下你當(dāng)月的營業(yè)收入,營業(yè)成本,還有期間費用,營業(yè)外收支、稅金及附加,這些和你的利潤表是不是一樣的?
84784977
2023 10/25 10:35
利潤表,和賬上面對的上的
84784977
2023 10/25 10:35
就是 資產(chǎn)負債表的未分配利潤起初減去期末,和利潤啊對不上
郭老師
2023 10/25 10:37
你好,那對的上的話,你去看一下你的本年利潤和你當(dāng)月的凈利潤是不是一樣。
84784977
2023 10/25 10:48
我查了,本年利潤貸方減去借方等于當(dāng)月的凈利潤的
郭老師
2023 10/25 10:50
那你看一下你的損益類的科目有沒有紅沖的,紅沖的時候你放到了相反的方向。
84784977
2023 10/25 10:52
什么意思?
84784977
2023 10/25 10:55
我看了,當(dāng)月沒有做過損益類的紅沖的分錄
郭老師
2023 10/25 11:12
那就不太清楚了
查不到
84784977
2023 10/25 11:13
那我們要做股權(quán)變更,就得這倆個表勾稽關(guān)系一致,直接改資產(chǎn)負債表?利潤表應(yīng)該改不了吧
郭老師
2023 10/25 11:14
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 10/25 11:14
調(diào)整你的未分配利潤期初余額。
84784977
2023 10/25 11:17
不是調(diào)整本期發(fā)生額呀? 之前幾個月能對上的
郭老師
2023 10/25 11:19
你好,你調(diào)本期發(fā)生額的話,你準備調(diào)整哪里呀?說一下你的思路。
84784977
2023 10/25 11:22
不動起初余額 直接把資產(chǎn)負債表上的本期發(fā)生的改了,改成期初減期末能和凈利潤對的上
郭老師
2023 10/25 11:29
可以的,可以這么做的。
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