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補交上年度退回的進項稅額轉(zhuǎn)出稅額,如何進行賬務處理

84785010| 提問時間:2023 10/20 18:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,之前的賬是怎樣做的
2023 10/20 18:37
84785010
2023 10/20 18:41
您看一下
84785010
2023 10/20 18:41
現(xiàn)在重新交了這部分退稅
84785010
2023 10/20 18:42
累計退稅了1256.04元,現(xiàn)在報表是這樣
易 老師
2023 10/20 18:44
同學您好,如采購,借原材料,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 如 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、 交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785010
2023 10/20 18:45
就重新補交這部分退稅如何處理
易 老師
2023 10/20 18:46
同學您好,補交就是交納稅款,用上面分錄即可
84785010
2023 10/20 18:49
好的謝謝
易 老師
2023 10/20 18:58
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