問題已解決
老師您好,請問在月底購買機械設備時,未付款已到貨,第二月一號轉賬,再下個月才收到發(fā)票?請問收到發(fā)票怎么做賬
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速問速答同學,你好
借:固定資產? ?負數
貸:應付賬款? ? 負數
借:固定資產
貸:應付賬款
2023 10/20 13:35
84784971
2023 10/20 13:37
老師你這樣說不太懂呢
小菲老師
2023 10/20 13:38
同學,你好
就是紅沖暫估的分錄,然后按照發(fā)票重新做
84784971
2023 10/20 13:38
正負抵消不都沒有了
小菲老師
2023 10/20 13:38
同學,你好
就是紅沖暫估的分錄,然后按照發(fā)票重新做
84784971
2023 10/20 13:41
那5月購買,7月收到發(fā)票,那折舊按購買日起折舊還是收到發(fā)票入賬日起
小菲老師
2023 10/20 13:41
同學,你好
按購買日起折舊
84784971
2023 10/20 14:24
購買時設備是含稅價,請問暫估時是不含稅價嗎
84784971
2023 10/20 14:31
老師這樣說分錄還是沒懂,
購買時借:固定資產-19w
貸:應付賬款-暫估應付款-19
付款時:借:應付賬款20w
貸:銀行存款20w
收到發(fā)票:借:固定資產19w
應交稅費-進賬1w
貸:應付賬款-暫估應付款20w
小菲老師
2023 10/20 14:36
同學,你好
暫估是不含稅的
84784971
2023 10/20 14:41
請問老師我這分錄對不對?。?/div>
84784971
2023 10/20 14:41
我感覺好像哪里不對
小菲老師
2023 10/20 14:47
同學,你好
分錄是對
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