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折舊折超了怎么辦?有2022年折超的,也有2023年折超的?年度不一樣,是不是紅沖的方法也不一樣?請老師指教
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速問速答同學,你好
以前年度的固定資產多計提了折舊,在發(fā)現時申報了年度企業(yè)所得稅申報表的,就需要撤回年度申報表重新申報。 重新申報時,直接按照正確的折舊金額填報 稅前扣除金額 即可。
2023 10/20 09:43
84784967
2023 10/20 09:45
分錄上要怎么做?
小菲老師
2023 10/20 09:47
同學,你好
之前更改原來的折舊分錄,申報表重新申報
84784967
2023 10/20 09:50
就是需要紅沖之前折超的部分,再重新申報年度申報表
84784967
2023 10/20 09:51
2023年折超的折舊就只用紅沖,需要調之前的季度報表嘛?
小菲老師
2023 10/20 09:51
同學,你好
直接更正之前年度的分錄,再重新申報年度申報表
84784967
2023 10/20 09:55
就是紅沖之前折超的部分是吧?
84784967
2023 10/20 09:55
老師,你講通俗易懂一點
84784967
2023 10/20 09:55
不然我看不懂
小菲老師
2023 10/20 09:57
同學,你好
比如2022年的折舊多計提了,那你直接進入2022的賬套,直接把分錄改掉,然后重新申報報表
84784967
2023 10/20 10:04
我們沒有分年份建立賬套,就直接一個賬號,從2019年開始啟用到現在,所以要返回2022年的期間,需要反結賬很多個月
84784967
2023 10/20 10:04
直接紅沖是不行嘛?
小菲老師
2023 10/20 10:06
同學,你好
如果不愿意反結賬,那就本年度做分錄
借:累計折舊
貸:以前年度損益調整
84784967
2023 10/20 10:26
2023年也是這樣做嗎?
小菲老師
2023 10/20 10:30
同學,你好
嗯嗯,是的
小菲老師
2023 10/20 10:31
同學,你好
如果是修改本年度,直接紅沖
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