問題已解決

你好老師,申報(bào)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表本期數(shù)填完,跟資產(chǎn)表未分配利潤,多了0.03這0.03咋處理下啊,就是管理費(fèi)用也可能是其他的多了0.03

84784978| 提問時(shí)間:2023 10/19 09:45
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)必須查明具體是哪一個(gè)錯(cuò)了,然后才能調(diào)。
2023 10/19 09:47
84784978
2023 10/19 09:48
就這么放著行嗎
小寶老師
2023 10/19 09:48
那放著肯定是不可以的,建議您先查找錯(cuò)誤原因,然后調(diào)
84784978
2023 10/19 09:50
這個(gè)工程就大了合并后的差額沒地方下手
小寶老師
2023 10/19 09:52
那工作量確實(shí)大一些,但是這種情況還真得調(diào)整一下。
84784978
2023 10/19 09:53
兩個(gè)公司,不知道那個(gè)公司差的,
84784978
2023 10/19 09:53
有沒有辦法先調(diào)了,隨后再說
小寶老師
2023 10/19 09:54
這個(gè)沒法調(diào)呀,嗯,如果是不知道原因的情況下,
84784978
2023 10/19 09:54
就是合并完本年數(shù)是能對上的,但是本期數(shù)加上6月本年數(shù),不等于9月本年數(shù)
小寶老師
2023 10/19 09:55
嗯,明白您這個(gè)差異,但是確實(shí)得需要找出原因來。
84784978
2023 10/19 10:07
從哪兒下手呢
小寶老師
2023 10/19 10:08
這種情況建議只能是全面核對了。主要是不知道是哪差。
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