問(wèn)題已解決

老師,8月支付認(rèn)證費(fèi),做的分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行,這月對(duì)方把認(rèn)證費(fèi)又退到銀行了,那怎么做分錄啊

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/18 12:46
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,直接做相反的分錄就可以。
2023 10/18 12:46
84784994
2023 10/18 12:47
借銀行,貸管理費(fèi),對(duì)嗎
84784994
2023 10/18 12:48
還有退的貨款,不記得是幾月收的了
小寶老師
2023 10/18 12:49
是的,是的,是這樣子。退貨款這個(gè)是個(gè)什么情況?
84784994
2023 10/18 13:01
有兩筆退的貨款,但是我沒(méi)找到之前是幾月份收的貨款了
小寶老師
2023 10/18 13:01
這個(gè)沒(méi)關(guān)系直接沖減收入以及相關(guān)科目既可以
84784994
2023 10/18 13:21
借銀行,貸應(yīng)付?
小寶老師
2023 10/18 13:22
那您這個(gè)涉不涉及到退貨之類的呢?如果不涉及這么做可以。
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