問(wèn)題已解決

請(qǐng)老師說(shuō)下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和增值稅期末銷大于進(jìn)及進(jìn)大于銷的結(jié)轉(zhuǎn)前后最完整的分錄

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 12:23
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
 1、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅   若銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),期末時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   繳納時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款   2、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如出口貨物征收率與退稅率的差額、購(gòu)入產(chǎn)品作福利分給職工等,都要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   管理費(fèi)用——福利   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)   3、轉(zhuǎn)出多交增值稅,本月多交轉(zhuǎn)出多交   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   下月可以抵掉多交這部分   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   4、本月繳納本月增值稅,先預(yù)繳增值稅,等真正要繳時(shí)才用到此二級(jí)科目   借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023 10/16 12:25
84784998
2023 10/16 12:29
你這講的不是我要的哦,就比如我這個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)19000,銷項(xiàng)18000,待抵扣認(rèn)證21000,這個(gè)現(xiàn)在如何結(jié)轉(zhuǎn),還有待抵扣需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王超老師
2023 10/16 12:33
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和增值稅期末銷大于進(jìn)及進(jìn)大于銷的結(jié)轉(zhuǎn)前后最完整的分錄 是這個(gè)分錄啊
84784998
2023 10/16 12:34
我的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅去哪了,這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王超老師
2023 10/16 12:42
你看一下我的圖片,是有很多的
84784998
2023 10/16 12:44
沒(méi)看懂您這個(gè),能直接按給你的數(shù)據(jù)寫一個(gè)分錄出來(lái)嗎
王超老師
2023 10/16 14:24
稍等一下,我現(xiàn)在還沒(méi)有思路的
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