問(wèn)題已解決

老師,申報(bào)增值稅時(shí)提示申報(bào)原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)要怎么處理???

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 11:25
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汪靜靜老師
金牌答疑老師
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你好,應(yīng)納稅額減征額需要重新填寫(xiě),保證應(yīng)納稅額=銷售額-減征-免征
2023 10/16 11:26
84785043
2023 10/16 11:39
老師,我核對(duì)過(guò)然后重新填寫(xiě)一遍還是提示我這個(gè)
汪靜靜老師
2023 10/16 11:48
你好,需要檢查各個(gè)表,勾稽關(guān)系是否一致
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