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老師,小規(guī)模公司,在二季度的時開了一個專票。正常繳費了,但在3季度把這個專票沖紅了,開成普票了,并且3季度超過30萬了,這個稅費怎么做賬啊。

84785009| 提問時間:2023 10/16 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個稅費需要正常繳納的,之前的也不用退。
2023 10/16 10:42
84785009
2023 10/16 10:52
那我等于交了兩次啊
84785009
2023 10/16 10:53
那二季度紅沖的這張票,那個稅額還退不退?
郭老師
2023 10/16 10:56
好,因為你普通發(fā)票需要交稅。
郭老師
2023 10/16 10:56
這一次交的是普通發(fā)票的。
84785009
2023 10/16 11:13
我二季度開的是專票,然后都稅都交了,然后三季度的時候把這個專票給紅沖了,又重新開了一個普票。但是三季度超過30萬了了
84785009
2023 10/16 11:13
我意思就是說你第二季度開的那個專票不是紅沖了嗎?那個稅額給我退不退?
郭老師
2023 10/16 11:14
你專票不需要交稅,但是普票需要交吧,普票抵扣了這個專票的不就可以了。
郭老師
2023 10/16 11:14
他正好抵扣了,為什么要退回來啊,你本來需要交20,但是你之前有交過15,現(xiàn)在只需要交一個5就行。
84785009
2023 10/16 11:16
那這種情況,(二季度這個專票被紅沖了。)需要就這個稅額再做什么分錄嗎?
郭老師
2023 10/16 11:17
借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),做這一個就行。
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