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老師好,有一家公司的員工過來租車,我們給開票2500,實(shí)際上是給他2000元,那500公戶又給那個(gè)員工私卡退回去了,這個(gè)咋做賬?

84785006| 提問時(shí)間:2023 10/15 18:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 實(shí)際上,你們收入是2000嗎??
2023 10/15 18:44
84785006
2023 10/15 18:46
對(duì),實(shí)際收入是2000,我就是不知道那500咋寫分錄
小菲老師
2023 10/15 18:47
同學(xué),你好 你應(yīng)該開具紅字發(fā)票,紅沖500
84785006
2023 10/15 18:47
但是已經(jīng)過了好幾個(gè)月了,那咋辦,稅都報(bào)了
小菲老師
2023 10/15 18:48
同學(xué),你好 現(xiàn)在開具紅字發(fā)票
84785006
2023 10/15 18:49
有沒有不開票的做法呢?
小菲老師
2023 10/15 18:49
同學(xué),你好 那就差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785006
2023 10/15 18:49
這是他員工私自掙的反點(diǎn),公司還是以為2500
小菲老師
2023 10/15 18:50
同學(xué),你好 你們500計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785006
2023 10/15 18:50
好的,摘要咋寫呢?老師
小菲老師
2023 10/15 18:52
同學(xué),你好 摘要:壞賬
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