問題已解決
老師好,上月開給客戶的專票金額錯了,是要紅沖是嗎?可是紅沖之后只能開本月的發(fā)票?客戶就你們用于上月的進項抵扣了是嗎?
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速問速答紅沖的發(fā)票就不能抵扣了
2023 10/15 02:44
84785036
2023 10/15 10:07
紅沖了本月補開也不行嗎?不能用于上月的抵扣是嗎
東老師
2023 10/15 10:09
對,因為是本月開出的發(fā)票,不能抵上月的銷項稅額
84785036
2023 10/15 10:15
那還有什么辦法可以補救的嗎?本月要交五千多的增值稅
東老師
2023 10/15 10:22
上月開的發(fā)票,對方正常認證,然后本月再開負數發(fā)票給對方,再開一個正確的就行,對方也不會多交稅
84785036
2023 10/15 10:23
我的意思是我公司因為開出去的發(fā)票金額大了,所以銷項大于進項。要交很多稅,有什么辦法補救嗎?
東老師
2023 10/15 10:52
那現(xiàn)在沒有太好的辦法,只能是提前歸還取得進項才行
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