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老師您好!我們公司采購商品,轉(zhuǎn)了15000元,供應(yīng)商少開票300元,以后這300元爺不會開票了,如何賬務(wù)處理呢?

84784963| 提問時間:2023 10/13 16:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,你們只能按照14700入賬的了
2023 10/13 16:42
84784963
2023 10/13 16:44
那銀行多付的300款如何入賬?
小鎖老師
2023 10/13 16:44
那個你可做庫存商品,但是最后不能扣除
84784963
2023 10/13 16:45
那如何平賬呀?
小鎖老師
2023 10/13 16:46
就是庫存商品15000,然后你結(jié)轉(zhuǎn)成本是14700,這樣的呀
84784963
2023 10/13 17:04
是預(yù)付款,我通過應(yīng)付賬款來核算的,付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。后面票才到的,沒有這個庫存商品呢?虛擬入賬?
小鎖老師
2023 10/13 17:08
你這個不是購買的商品的嗎,預(yù)付款后期
84784963
2023 10/13 17:10
是購買商品呀,都是預(yù)付款了。后面才發(fā)貨開票的。
84784963
2023 10/13 17:11
付款15000,收到庫存商品和票都是14700.如何平多付的這300元?
小鎖老師
2023 10/13 17:12
對,我得意思是你做庫存商品的話按照15000來的,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本是14700
84784963
2023 10/13 17:14
老師,實際沒有15000呀的庫存商品呀。如15000就多出庫存商品了呀。
小鎖老師
2023 10/13 17:16
是少開了300元,給的票也是14700?
84784963
2023 10/13 17:18
是的,商品和票都是14700.都是我們付款是15000元,300元沒有得退了。
小鎖老師
2023 10/13 17:19
那你應(yīng)付賬款,只能轉(zhuǎn)營業(yè)外支出300
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