問題已解決

老師,我們9月支付了一筆轉(zhuǎn)租費(fèi),計(jì)入了成本,沒有發(fā)票。10月收到了發(fā)票,可以在10月紅沖9月那筆成本,然后再做一筆成本。 這樣對嗎?還是說9月應(yīng)該掛賬其他應(yīng)付款?

84785042| 提問時(shí)間:2023 10/13 16:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以在10月紅沖9月那筆成本,然后再做一筆成本。
2023 10/13 16:33
84785042
2023 10/13 16:34
謝謝老師!
家權(quán)老師
2023 10/13 16:36
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。
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