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老師,我公司是收款方,付款方是上海富友支付公司,用途是上海富友公司提現(xiàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

84784994| 提問時(shí)間:2023 10/13 13:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)具體是一筆什么錢什么錢錢提現(xiàn)了?
2023 10/13 13:51
84784994
2023 10/13 13:52
沒有具體是什么錢
玲老師
2023 10/13 13:55
您可以問一下銀行是什么錢,然后咱才能寫出準(zhǔn)確的科目。
玲老師
2023 10/13 13:55
你也可以這樣先入賬,然后后面找到原因要是不對的再調(diào)整。 借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
84784994
2023 10/13 13:57
是刷POS機(jī)的貨款
玲老師
2023 10/13 13:58
沒有到賬,收款的時(shí)候 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后提現(xiàn)到賬,借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
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