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老師,想問下印花稅季度申報的這個應(yīng)納稅憑證書立日期怎么填寫哈,做完稅源采集以后下一步是啥

84785040| 提問時間:2023 10/13 13:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,填寫合同簽訂日期即可
2023 10/13 13:10
84785040
2023 10/13 13:12
一個月那么多進(jìn)的和銷項(xiàng)的購銷合同我這個怎么填哈,印花稅稅額我是按照7-9月份的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票價稅合計金額填報的對么
小林老師
2023 10/13 13:31
您好,那您看下,這個是支持批量導(dǎo)入的。按發(fā)票是不正確的
84785040
2023 10/13 13:32
那我們根本沒有這個合同臺賬,那現(xiàn)在只能按照采購和銷售發(fā)票的總共的價稅合計金額去申報,但是這個日期就不知道怎么填合適
小林老師
2023 10/13 13:33
那您的處理是不正確的,沒有臺賬不是不正確申報的理由
小林老師
2023 10/13 13:34
日期應(yīng)當(dāng)按合同簽訂日期,沒有合同才按發(fā)票等應(yīng)稅憑證
84785040
2023 10/13 13:34
老師你說的對,那我現(xiàn)在改怎么申報呢
小林老師
2023 10/13 13:34
您好,就是先建立臺賬,然后根據(jù)臺賬數(shù)據(jù)申報印花稅,
84785040
2023 10/13 13:34
好的謝謝
小林老師
2023 10/13 13:35
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