問題已解決

老師,已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票,做賬,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸銀行存款,又收到對方開具的紅字發(fā)票,或者部分紅沖,怎么做賬?

84784982| 提問時間:2023 10/13 12:34
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
會計分錄與您上面寫的一樣,就是金額變成負(fù)數(shù)。
2023 10/13 12:34
84784982
2023 10/13 12:36
不用用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎?
岳老師
2023 10/13 14:11
因為乃是“紅沖”,所以直接負(fù)數(shù)比較準(zhǔn)確。
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