問題已解決

一般納稅人企業(yè)9月份未開票,只開了一張客戶退回來的跨年發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票,我申報9月份增值稅時就只要填負(fù)數(shù)發(fā)票的開票金額和稅額就可以嗎?

84785005| 提問時間:2023 10/12 13:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好對的是這個意思的
2023 10/12 13:31
84785005
2023 10/12 17:34
但是之前的發(fā)票已經(jīng)交過增值稅了,9月份又沒開其他發(fā)票來沖抵增值稅,不就是相當(dāng)于我多交增值稅了嗎?只是填負(fù)數(shù)信息,那多交的增值稅咋處理?
小鎖老師
2023 10/12 17:35
你之前繳納了增值稅,現(xiàn)在你負(fù)數(shù)那部分,不是已經(jīng)沖銷了嗎
84785005
2023 10/12 17:46
問題是9月份沒開正數(shù)發(fā)票,沒辦法抵扣負(fù)數(shù)的增值稅??!
小鎖老師
2023 10/12 17:51
明白了,等于說現(xiàn)在申報增值稅收入是負(fù)數(shù)對不
84785005
2023 10/12 22:25
對,以前沒遇到過這種情況,現(xiàn)在不知如何申報且?guī)?wù)如何處理啦!
小鎖老師
2023 10/13 07:58
這個是可以等有收入的月份,統(tǒng)一申報負(fù)數(shù),不跨年就可以
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