問題已解決

老師,我們公司采購一批貨,我們支付的方式是,一部分轉(zhuǎn)賬支付,一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣,但對方開票只給我們開實(shí)付金額的部分,不開產(chǎn)品抵扣的部分,導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致,請問這樣可以么?我賬務(wù)處理又該怎么做呢?

84784983| 提問時間:2023 10/11 12:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你抵賬的商品你給對方開發(fā)票,然后對方是根據(jù)實(shí)際銷售給你的商品開發(fā)票是這樣。
2023 10/11 12:35
玲老師
2023 10/11 12:35
你們就是做采購和銷售的分?jǐn)?shù),然后往來對沖。
84784983
2023 10/11 12:39
意思是我抵賬那部分還得給他開票,然后對方再按合同總金額給我們開票?
玲老師
2023 10/11 12:43
你好 是的 是的對的 對
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