問題已解決

老師,請問,我們上個月沒有銷項發(fā)票,進項票認(rèn)證了,現(xiàn)在增值稅及附加稅費申報是不是就一鍵0申報啊

84785043| 提問時間:2023 10/11 10:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,需要把進項填寫上的。
2023 10/11 10:07
84785043
2023 10/11 10:09
這個我們不抵扣,也要填?
玲老師
2023 10/11 10:10
因為你不是認(rèn)證的嗎?認(rèn)證就要填寫上,然后抵扣不了的會自動留底。
84785043
2023 10/11 15:52
那我就是把進項稅那個表二填一下,其它得表都是0吧
玲老師
2023 10/11 15:58
其他的沒有發(fā)生,不用填寫,就把進項稅額填寫上就行。
84785043
2023 10/11 16:04
好的,另外我們有兩筆融資租賃得直租承租人服務(wù)費給轉(zhuǎn)出了,這個也要填嗎?問了說這個不能抵扣要轉(zhuǎn)出,之前已抵扣了
玲老師
2023 10/11 16:26
你好,如果你不符合抵扣的抵扣了就轉(zhuǎn)出來。
84785043
2023 10/11 16:28
老師,我這個轉(zhuǎn)出填哪項啊
玲老師
2023 10/11 16:45
填寫在最后一行那里就行了。
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