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老師,加計坻減增值稅,期未貸方余額是-19507,,而我們這期的加計抵減是3632,我要怎樣調(diào)整正確?

84784958| 提問時間:2023 10/11 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你看下附表4里面本期發(fā)生額期初余額是多少?
2023 10/11 09:55
84784958
2023 10/11 09:57
就是3632啊,但我們金碟的金額是-19507
郭老師
2023 10/11 09:58
那你看下你的未交增值稅沒有做抵扣是不是?
郭老師
2023 10/11 09:59
借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除。
84784958
2023 10/11 10:00
未交增值稅貸方余額是39006
郭老師
2023 10/11 10:00
你好,那你看下正確的是多少,這個應(yīng)該是你單位應(yīng)該繳納的增值稅。
84784958
2023 10/11 10:03
貸方填哪個金額合適?
郭老師
2023 10/11 10:04
貸方是你應(yīng)該繳納的增值稅。
84784958
2023 10/11 10:05
好,我試試看
84784958
2023 10/11 10:06
摘要是寫什么合適?增值稅抵扣?
郭老師
2023 10/11 10:08
你好 抵扣增值稅就可以
84784958
2023 10/11 10:10
但是我已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了,這筆抵扣還需要做嗎?
郭老師
2023 10/11 10:11
你好,需要做進(jìn)去的。
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