問(wèn)題已解決

老師,我公司21年的應(yīng)收貸方數(shù)到23年還沒(méi)沖平,發(fā)現(xiàn)發(fā)票是有開(kāi)出去的,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整賬呀

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 18:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好是沒(méi)有開(kāi)完還是啥情況,要是沒(méi)有開(kāi)完業(yè)務(wù)發(fā)生可以做無(wú)票收入,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2023 10/10 18:15
maize老師
2023 10/10 18:15
要是沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),多收部分后續(xù)也沒(méi)有合作可以做借應(yīng)收貸營(yíng)業(yè)外收入
84785006
2023 10/10 18:16
已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票的,不懂為啥賬上沒(méi)有做進(jìn)去,我現(xiàn)在要咋個(gè)調(diào)整呀
maize老師
2023 10/10 18:20
跨年了沒(méi),沒(méi)有跨年直接做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
84785006
2023 10/10 18:20
跨年了的,21年的
maize老師
2023 10/10 18:22
要是跨年沒(méi)有做進(jìn)去,難道你們稅局沒(méi)有找你們?增值稅收入和所得稅收入不一樣,跨年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)…小準(zhǔn)則做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
84785006
2023 10/10 18:27
很奇怪,我查了之前的申報(bào),是定期定額申報(bào)表
maize老師
2023 10/10 18:30
那是不是用小準(zhǔn)則?是的你做分錄做借應(yīng)收 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這樣收入不用多增,實(shí)務(wù)中為了方便就改成這樣,要不匯算清繳稅局看到財(cái)務(wù)報(bào)表收入和增值稅不一樣還得寫(xiě)情況說(shuō)明
84785006
2023 10/10 18:32
那增值稅是不是多了呀
maize老師
2023 10/10 18:35
定期定額你們之前是不是不用交稅?那做借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)代替營(yíng)業(yè)外收入,不影響本年收入
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