問(wèn)題已解決

老師,我是購(gòu)買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票名頭開錯(cuò),7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),并開具紅字發(fā)票信息表(稅額:1000),8月我方?jīng)]有開具銷項(xiàng)發(fā)票,已按開具紅字信息表稅額1000元又繳納的增值稅及附加稅,這筆稅額分錄怎么做??

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款、 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/10 09:26
郭老師
2023 10/10 09:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)想轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借接應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款, 借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅貸銀行放款。
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