當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下老師,我們公司想把貨款出口到國外,找了一個(gè)香港公司做咨詢,香港公司給我們介紹國外客戶,我們公司支付香港公司中介費(fèi)用10萬,請(qǐng)問這筆費(fèi)用該怎么做分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借銷售費(fèi)用中介費(fèi)
貸銀行存款
2023 10/09 17:12
84785024
2023 10/09 17:14
那么支付給香港公司中介費(fèi),香港屬于境外企業(yè)要幫香港公司代扣代繳增值稅和代扣代繳所得稅嗎?
郭老師
2023 10/09 17:17
如果是境外的,需要代扣代繳增值稅就可以。
84785024
2023 10/09 17:19
代扣代繳增值稅是6%,代扣代繳所得稅是10%,這個(gè)該怎么做分錄呢老師,
郭老師
2023 10/09 17:26
借銷售費(fèi)用、中介費(fèi),貸應(yīng)付賬款10萬,
借應(yīng)付賬款10萬,
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交代扣代繳增值稅/企業(yè)所得稅
貸銀行存款
郭老師
2023 10/09 17:27
借應(yīng)交稅費(fèi),代扣代繳增值稅、所得稅,
貸銀行
84785024
2023 10/09 19:14
應(yīng)交代扣代繳增值稅/企業(yè)所得稅,該怎么計(jì)算呢?金額是多少呢
郭老師
2023 10/09 19:18
增值稅100,000÷1.06×6%
企業(yè)所得稅100,000÷1.06× 10%
84785024
2023 10/09 19:21
應(yīng)交代扣代繳增值稅不是直接拿10萬*6%的嗎?應(yīng)交代扣代繳企業(yè)所得稅10萬*10%的嗎
郭老師
2023 10/09 19:25
你合同約定的不是含稅的價(jià)格嗎
含稅的話,需要換算成不含稅的在計(jì)算
這個(gè)100,000是包含的增值稅和所得稅的,你需要扣除了之后再支付給他
84785024
2023 10/09 19:29
合同沒有約定,那么按哪個(gè)計(jì)算呢
郭老師
2023 10/09 19:36
那你支付給對(duì)方是多少?如果是10萬減去這些稅款的話,就按照我上面的算法
84785024
2023 10/10 13:18
增值稅100,000÷1.06×6%這個(gè)是不含稅價(jià)格,但是
企業(yè)所得稅100,000÷1.06× 10%,為什么也要除以1.06呢?
郭老師
2023 10/10 13:20
安不含稅代扣代繳
稅款由境外非居民企業(yè)承擔(dān),此時(shí)發(fā)票上的金額為含稅金額,按以下方式計(jì)算代扣代繳稅款: 扣繳增值稅稅額=含稅金額÷(1+6%)×6%, 扣繳企業(yè)所得稅稅額=含稅金額÷(1+6%)×企業(yè)所得稅稅率
84785024
2023 10/10 13:25
那么我這個(gè)計(jì)算10萬*6%代扣增值稅,10萬*10%代扣所得稅,這樣子就是給他們發(fā)了,錢也付了100000-6000-10000=84000(實(shí)際付款給對(duì)方金額)這該怎么辦呢?
郭老師
2023 10/10 13:27
這樣是多扣了,多扣了,再給人家返回去就行
閱讀 175