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發(fā)現(xiàn)上年度匯算清繳企業(yè)所得稅已繳款但未計(jì)提,現(xiàn)在怎么辦呢

84785036| 提問時(shí)間:2023 10/09 10:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
現(xiàn)在把具體的補(bǔ)上就可以了。
2023 10/09 10:11
玲老師
2023 10/09 10:11
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。
84785036
2023 10/09 10:18
就做這一步分錄就可以了嗎?
玲老師
2023 10/09 10:20
最后要結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤。
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