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請問老師中秋節(jié)公司買月餅送客戶開了一張專票,該如何進行賬務處理?
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速問速答你好,借管理費用招待費貸銀行存款。全額計入招待費,不能抵扣。
2023 10/08 17:16
84784968
2023 10/08 17:17
發(fā)票不勾選,不需要視同銷售嗎?
玲老師
2023 10/08 17:19
做業(yè)務招待費不視同銷售。然后咱們可以在勾選系統(tǒng)里點勾選不抵扣就行了。
84784968
2023 10/08 17:26
不視同銷售有沒有稅務風險?
玲老師
2023 10/08 17:27
沒有風險的做業(yè)務,招待費沒有風險,不用視同銷售。
玲老師
2023 10/08 17:27
這個月餅如果是咱自己生產的,就必須要視同銷售了。
84784968
2023 10/08 17:29
謝謝老師,我想請問一下設備質保金因為質量原因,我方扣了款,這個需要開紅字發(fā)票嗎?還是要怎么處理?
84784968
2023 10/08 17:29
之前所有的發(fā)票已經開完了,又涉及到固定資產的問題
84784968
2023 10/08 17:31
款也沒有付完,就直接在質保金里面扣款了
玲老師
2023 10/08 17:33
質量問題的,按照銷售折讓開負數(shù)發(fā)票,紅沖收入。
84784968
2023 10/08 17:36
我們是購買方
玲老師
2023 10/08 17:37
買方你收到負數(shù)發(fā)票的時候紅沖成本。
84784968
2023 10/08 17:37
假如不開紅字發(fā)票,能不能直接做營業(yè)外收入,有什么稅務風險?
玲老師
2023 10/08 17:37
因為是質量問題,是銷售方給采購方開銷售折讓的發(fā)票,然后采購方收到銷售折讓的這個負數(shù)發(fā)票紅沖成本就可以了。
84784968
2023 10/08 17:38
我們是購買方
84784968
2023 10/08 17:38
不是銷售方
玲老師
2023 10/08 17:39
購買方收到負數(shù)發(fā)票的時候,紅沖成本,現(xiàn)在回復的就是購買方。
玲老師
2023 10/08 17:40
比如你原來采購成本是100,現(xiàn)在咱扣了他20,咱的成本就變成80了。
玲老師
2023 10/08 17:40
商品質量問題正規(guī)處理,就是這樣處理的。
玲老師
2023 10/08 17:40
付款方不是采購方嗎 不是補充一下?
玲老師
2023 10/08 17:41
只有采購方和銷售 方你是哪一方?
84784968
2023 10/08 17:41
是的,資產要做減值是吧?
84784968
2023 10/08 17:42
我是采購方
玲老師
2023 10/08 17:42
上面的還沒回完呢? ?是另一個問題了嗎??
這個問題是是采購的商品成本價減少??
84784968
2023 10/08 17:43
不能直接把扣款的金額做營業(yè)外收入嗎?
玲老師
2023 10/08 17:44
對方要是不給咱開發(fā)票,咱直接轉到營業(yè)外收入可以。
84784968
2023 10/08 17:44
有沒有什么風險?
84784968
2023 10/08 17:45
金額也就20000塊
玲老師
2023 10/08 17:47
更不理就是我上面回復
正規(guī)的處理,就是我上面回復的一點風險沒有。
如果對方不給咱開發(fā)票,咱直接轉到營業(yè)外收入也可以的,這個問題不大。
玲老師
2023 10/08 17:48
準確的處理就是我前面回復那個。一點風險沒有。
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