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老師,9月份有利息收入0.16元,請問借貸怎么做呢

84784950| 提問時(shí)間:2023 10/08 08:18
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
2023 10/08 08:19
84784950
2023 10/08 08:20
月底需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理呢
小寶老師
2023 10/08 08:20
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入貸本年利潤
84784950
2023 10/08 08:21
我看他們有的人都做在借方,然后財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息收入寫的是負(fù)數(shù)
小寶老師
2023 10/08 08:22
你好存在這個(gè)情況,有軟件財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)損益類取不到貸方金額,就做借方負(fù)數(shù),這樣子做也是正確的,不影響
84784950
2023 10/08 08:24
那如果做成負(fù)數(shù)的話,那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(這里就變成了正數(shù)),對嗎
小寶老師
2023 10/08 08:25
是的是的,反向結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784950
2023 10/08 08:27
好的,那這樣的話,損益類的科目月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了,那“利潤表”里的財(cái)務(wù)費(fèi)用那一欄還需要填寫0.16嗎
小寶老師
2023 10/08 08:27
正常填寫就可以哦哦
84784950
2023 10/08 08:28
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 10/08 08:28
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