問題已解決

麻煩老師問一下 這合理避稅的第十四個(gè)沒明白 能不能講解一下 視同銷售的 不確認(rèn)收入 怎么處理呀?

84784974| 提問時(shí)間:2023 10/07 16:51
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,就是把本來應(yīng)該確認(rèn)收入的情況,說成是一種損失(計(jì)入銷售費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出),這樣就不用繳納增值稅了。
2023 10/07 16:53
84784974
2023 10/07 16:54
比如說 我們公司自產(chǎn)的電腦作為福利發(fā)放給職工 這原則上視同銷售 確認(rèn)收入繳納稅款的 但是 我通過做費(fèi)用達(dá)到少繳目的這理解對(duì)嗎?
王小龍老師
2023 10/07 16:55
是的同學(xué),就是改變業(yè)務(wù)性質(zhì),比如說我這個(gè)商品損壞了,報(bào)廢了之類的,就把它當(dāng)成費(fèi)用做了
84784974
2023 10/07 16:58
好的 謝謝老師的耐心解答
王小龍老師
2023 10/07 16:59
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