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老師,我們是個體戶,前期建廠都是老板個人拿錢用了200萬,走的其他應(yīng)付款,后期經(jīng)營公司的現(xiàn)金也都是老板經(jīng)手,也是走的老板的其他應(yīng)付款,,現(xiàn)在公司賬上未分配利潤有200萬了,想用未分配利潤200萬還老板前期建廠拿的錢,我應(yīng)該怎么做分錄來顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤也減少了

84785008| 提問時間:2023 10/07 09:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,等于說,這個其他應(yīng)付款不支付了嗎
2023 10/07 09:45
84785008
2023 10/07 09:46
老師您好,應(yīng)該是這么說,因?yàn)殄X都在他手里了,只是怎么走這個賬
小鎖老師
2023 10/07 09:47
那這樣的話,? 只能是 借 未分配利潤? 貸銀行存款
84785008
2023 10/07 10:00
老師,因?yàn)殄X都是老板經(jīng)手,我們沒設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款,前期投入走的是貸:其他應(yīng)付款-老板200萬,后期經(jīng)營走的是借:其他應(yīng)付款-老板200萬,現(xiàn)在賬上未分配利潤貸方:200萬,賬現(xiàn)在怎么能做平?利潤分配也少了,老板投入的錢也還了
小鎖老師
2023 10/07 10:02
只能未分配利潤和銀行存款,同時減少的,當(dāng)做分紅
84785008
2023 10/07 10:03
老師我們沒有銀行存款科目,老師能幫忙做下分錄嗎?分紅是不是需要交稅的呀
小鎖老師
2023 10/07 10:04
你現(xiàn)在不是要減少未分配利潤?
84785008
2023 10/07 10:07
是要減少未分配利潤
小鎖老師
2023 10/07 10:09
對啊,如果不通過銀行存款? 只能借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款
84785008
2023 10/07 10:18
老師,我現(xiàn)在賬上是這樣的情況: 前期投資建廠完: 借:固定資產(chǎn)-200萬 貸:其他應(yīng)付款-老板200萬(前期投入時) 后期正常經(jīng)營收入的錢都是老板經(jīng)手了: 借:其他應(yīng)付款-老板200萬(后期經(jīng)營) 貸:未分配利潤-200萬 中間應(yīng)收賬款,營業(yè)收入科目就略寫了 現(xiàn)在賬面是這種情況 現(xiàn)在怎么做賬能把未分配利潤還了老板前期投入的錢 其實(shí)錢已經(jīng)在他手里了,麻煩老師幫我把分錄做一下
84785008
2023 10/07 10:19
其他應(yīng)付款老板前期和后期借貸是平了的,未分配利潤貸方還有數(shù)
小鎖老師
2023 10/07 10:19
你老板前期投資的錢,你做的是其他應(yīng)付款,可以是已經(jīng)把其他應(yīng)付款清理了呀
84785008
2023 10/07 10:22
借方和貸方可以清了,剩未分配利潤貸方還是有余額200萬,未分配利潤怎么清掉呀,總是少一個科目
小鎖老師
2023 10/07 10:24
你如果借方做未分配利潤的話,貸方只能是往來科目
84785008
2023 10/07 10:25
老師您方便幫我把會計(jì)分錄做下吧,我不知道用什么科目了
小鎖老師
2023 10/07 10:28
我一直認(rèn)為是借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款
84785008
2023 10/07 10:39
這樣走的話,其他應(yīng)付款貸方余額又200萬,是不是清不掉了
小鎖老師
2023 10/07 10:40
如果你減少未分配利潤,又沒有通過銀行存款,只能職業(yè)
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