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增值稅前期不開票銷項(xiàng)稅額多報(bào),更正后如何同步數(shù)據(jù)到本月增值稅申報(bào)?

84784986| 提問時(shí)間:2023 10/06 10:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,紅字沖回未開票收入后按發(fā)票開具申報(bào)
2023 10/06 10:51
84784986
2023 10/06 11:01
是稅務(wù)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)帳里的數(shù)據(jù)是對的
小林老師
2023 10/06 11:02
您好,是的,前期申報(bào)未開票收入,本期開票,對本期利潤表沒有影響
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