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老師,實(shí)際收到的 減去 實(shí)際支出的,差額就是賬戶的余額,用這個(gè)余額 加上 應(yīng)收未收的,再減去應(yīng)付未付的,就是當(dāng)期的利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?

84785043| 提問時(shí)間:2023 10/04 19:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不對(duì),還要減折舊和攤銷額
2023 10/04 19:20
84785043
2023 10/04 20:01
應(yīng)該是減折舊,加攤銷額,對(duì)吧,老師?
廖君老師
2023 10/04 20:01
您好,是減折舊減攤銷
84785043
2023 10/04 20:36
是算本年累積利潤(rùn),不是當(dāng)期利潤(rùn),算本年累計(jì)利潤(rùn)就是要加攤銷額
廖君老師
2023 10/04 20:37
您好,折舊和攤銷都是借方費(fèi)用科目,都是減少利潤(rùn)的呀,比如裝修費(fèi)用的攤銷是計(jì)管理費(fèi)用
84785043
2023 10/05 17:18
可是我不是用財(cái)務(wù)軟件做賬,我是用表格做賬
廖君老師
2023 10/05 17:23
您好,不管是咋做賬,攤銷是費(fèi)用,不是增加利潤(rùn)呀
84785043
2023 10/05 18:00
我是這樣算利潤(rùn):比如我要算今年截止到9月30日的利潤(rùn),我是用9月30日的賬戶余額 加上 截止到9月30日的應(yīng)收未收賬款 減去 截止到9月30日的應(yīng)付未付賬款,這樣的話,假設(shè)8月份預(yù)付了9月、10月、11月三個(gè)月的租金,那是不是要加上10月和11月的攤銷額
廖君老師
2023 10/05 18:21
您好,這么算的話是要加上,因?yàn)?0和11月還沒有攤銷,預(yù)付也是資產(chǎn) 公司沒有其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收這些科目么,
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