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老師,這個題目補繳的增值稅和附加,怎么計算?接受客戶捐贈不是計入營業(yè)外收入么?不是有進項稅么?然后銷售商品的銷項稅減去進項稅不就是增值稅么?老師

84784986| 提問時間:2023 09/27 16:36
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張學娟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,就是沒開票的那個234萬元的增值稅和附加
2023 09/27 16:47
84784986
2023 09/27 16:48
那為什么接受捐贈的不用呀?老師。不是也有進項稅么?
張學娟老師
2023 09/27 16:51
接受捐贈的沒說進項稅額沒抵扣,而且那個是進項,
84784986
2023 09/27 16:53
但是附加稅費不是銷項稅減去進項稅的實際增值稅乘以比例么???而且老師,這個捐贈收入到底計入什么科目?
張學娟老師
2023 09/27 16:57
這個捐贈收入計入營業(yè)外收入, 補繳的增值稅及附加=234/(1+13%)*13%*(1+7%+3%)=29.61
84784986
2023 09/27 17:03
這個不是說的專票,并且有進項稅,??老師。
張學娟老師
2023 09/27 17:05
接受捐贈 的進項題目中沒有說沒有抵扣,只是計入的科目有差異
84784986
2023 09/27 17:09
那就是說就算開專票題目沒說也就不抵稅么?老師
張學娟老師
2023 09/27 17:15
題目沒說是否抵扣,按照正常情況,符合抵扣條件的已經(jīng)做了抵扣。需要補交的增值稅,是因為沒開票
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