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以前有留抵退稅,計提增值稅的分錄怎么做

84784987| 提問時間:2023 09/27 12:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好, 就按照當(dāng)期銷項-進(jìn)項稅額計提
2023 09/27 12:30
84784987
2023 09/27 13:32
分錄怎么寫
東老師
2023 09/27 13:33
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
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