問(wèn)題已解決

公司付款給個(gè)人的房租,對(duì)方不開發(fā)票。房租一年一付,會(huì)計(jì)怎么做分錄呢?謝謝?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/27 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,就是不允許稅前扣除。
2023 09/27 10:27
84784981
2023 09/27 10:29
算所得稅的時(shí)候,我要把這部分做納稅調(diào)增咯。是這樣嗎?
郭老師
2023 09/27 10:30
對(duì)的,是的,是這么做的
84784981
2023 09/27 10:31
好的 謝謝老師
郭老師
2023 09/27 10:31
不用客氣,工作愉快。
84784981
2023 09/27 10:32
我已經(jīng)在攤銷了,但是后面又有發(fā)票來(lái)了。那我賬面需要做什么處理嗎?老師
郭老師
2023 09/27 10:33
紅沖之前攤銷的,然后再做發(fā)票的,然后再按月。
84784981
2023 09/27 10:37
之前的攤銷金額跟發(fā)票是一樣的。那還需要紅沖嗎?
郭老師
2023 09/27 10:39
對(duì)的,是的,是這么做的。
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