問題已解決
老師,內賬, 我在1月份時應了筆應收款: A公司 借:應收賬款5000.貸主營業(yè)收入, 現(xiàn)在8月份客戶要開具增值稅發(fā)票。 那我要如何修改分錄?
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速問速答同學,你好,紅沖掉原來的,A公司 借:應收賬款5000.貸主營業(yè)收入 ,應交稅費——銷項稅金
2023 09/26 14:19
84785032
2023 09/26 14:22
老師我這筆應收款還有一個問題,其實我應是收對方6000的,但是現(xiàn)在對方只肯給5000.
那少收的費用,與現(xiàn)在的問題加一起應怎么處理啊
湯貴彬老師
2023 09/26 14:26
同學,你好,紅沖掉原來的,A公司 借:應收賬款5000.貸主營業(yè)收入 ,應交稅費——銷項稅金,那個1000當初算是暫估了,不然你還要做壞賬處理
84785032
2023 09/26 14:28
那1000是收不到的啦,所以只能減掉,就是不知道怎么樣做比較好
湯貴彬老師
2023 09/26 14:29
簡易處理1000元做紅沖掉,
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