問題已解決

老師,內賬, 我在1月份時應了筆應收款: A公司 借:應收賬款5000.貸主營業(yè)收入, 現(xiàn)在8月份客戶要開具增值稅發(fā)票。 那我要如何修改分錄?

84785032| 提問時間:2023 09/26 14:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學,你好,紅沖掉原來的,A公司 借:應收賬款5000.貸主營業(yè)收入 ,應交稅費——銷項稅金
2023 09/26 14:19
84785032
2023 09/26 14:22
老師我這筆應收款還有一個問題,其實我應是收對方6000的,但是現(xiàn)在對方只肯給5000. 那少收的費用,與現(xiàn)在的問題加一起應怎么處理啊
湯貴彬老師
2023 09/26 14:26
同學,你好,紅沖掉原來的,A公司 借:應收賬款5000.貸主營業(yè)收入 ,應交稅費——銷項稅金,那個1000當初算是暫估了,不然你還要做壞賬處理
84785032
2023 09/26 14:28
那1000是收不到的啦,所以只能減掉,就是不知道怎么樣做比較好
湯貴彬老師
2023 09/26 14:29
簡易處理1000元做紅沖掉,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~