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老師,我們現(xiàn)在發(fā)300塊錢的中秋福利費,因為工資這個月已經(jīng)發(fā)放了,怎么做賬呢?

84785046| 提問時間:2023 09/26 12:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款
2023 09/26 12:39
84785046
2023 09/26 12:42
老師,看你發(fā)的分錄是放進(jìn)去工資表里面做核算嗎?我們這個月工資已發(fā)了核算不了?
84785046
2023 09/26 12:43
我直接統(tǒng)計福利表,做借管理費用,貸銀行存款行不行
易 老師
2023 09/26 12:43
是的, 是這樣的,福利費與工資,一正一負(fù)調(diào)整一下也行
84785046
2023 09/26 12:45
老師,你發(fā)的那個分錄我理解成在工資表里面扣除了,是這個意思嗎?
易 老師
2023 09/26 12:49
學(xué)員朋友您好,單獨發(fā)放的意思
84785046
2023 09/26 12:50
老師單獨發(fā)放不用申報到個稅系統(tǒng)了吧?
易 老師
2023 09/26 13:38
學(xué)員您好,這種情況是要的。
易 老師
2023 09/26 13:39
并入工資薪金所得申報
84785046
2023 09/26 14:18
老師,我們已經(jīng)發(fā)工資了,要更正嗎?
易 老師
2023 09/26 14:27
已經(jīng)做了,就不需要更改了,問題不大的
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