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789月的季報10月申報時 增值稅 是不是789月的應(yīng)交稅費增值稅加起來 減進項 這樣算?然后用實際繳納的增值稅 乘 附加稅稅率 算附加稅?
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速問速答小規(guī)模的是的,你得看一下你超過30萬
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅的,不需要繳納,如果需要交的話,附加稅是怎么算的?
2023 09/23 13:45
84784974
2023 09/23 13:49
小規(guī)模納稅人 季度未超過 30萬 普票免稅 增值稅專票 照樣繳納增值稅 , 我做的業(yè)務(wù) 沒有超過30萬 所以免 不需要繳納 10月申報時 計入 營業(yè)外收入 我這個思路對吧?
84784974
2023 09/23 13:51
如果需要繳納增值稅的話 是不是就把789月發(fā)生的增值稅額加起來 如果有可以抵扣的進項 減掉后 申報就可以?
郭老師
2023 09/23 13:54
你好,9月末就需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,你沒有開專票,季度30萬以內(nèi)可以免增值稅的,9月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
郭老師
2023 09/23 13:54
小規(guī)模的抵扣不了,進項的沒法抵扣。
84784974
2023 09/23 14:18
我做的這個業(yè)務(wù) 公司7月成立 第一季789 ,10月報稅 處于虧損狀態(tài) 所以所得稅不需要繳納 8月有個收入 繳納增值稅 9月沒有收入 ,這個季度沒有超過30萬 這種情況怎么處理 ? 我做的10月計入到營業(yè)外收入 9月沒有做處理。
郭老師
2023 09/23 14:24
你好,9月份做營業(yè)外收入。
84784974
2023 09/23 14:37
9月 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 這樣做是吧?
郭老師
2023 09/23 14:37
對的,是的,是這么做的。
84784974
2023 09/23 14:40
那10申報的時候怎么處理?
郭老師
2023 09/23 14:49
你好
第10欄里面填寫銷售額
84784974
2023 09/23 14:52
我的意思是 9月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的話 10月申報的季報時候 怎么做處理?
郭老師
2023 09/23 14:55
增值稅不申報企業(yè)所得稅在利潤總額里面。
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