問(wèn)題已解決

已經(jīng)結(jié)賬的其他應(yīng)付款寫錯(cuò)了怎么調(diào)整

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/22 12:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 具體是怎么錯(cuò)誤了呢?
2023 09/22 12:53
84785015
2023 09/22 12:54
把甲的款寫在乙的名下了,但是是8月份的已經(jīng)結(jié)賬了
東老師
2023 09/22 12:55
借其他應(yīng)付款乙負(fù)數(shù)? 借其他應(yīng)付款甲
84785015
2023 09/22 12:57
不是需要以前年度損益調(diào)整嗎?
東老師
2023 09/22 12:57
不用 這個(gè)不是損益科目?
84785015
2023 09/22 12:58
以前年度損益調(diào)整是哪些科目可以用
東老師
2023 09/22 12:58
用于跨年的損益類科目的
84785015
2023 09/22 12:59
只是跨年度的損益類科目嗎?其他科目跨年度不可以用嗎?
東老師
2023 09/22 12:59
是的沒(méi)錯(cuò)的 就是這樣的
84785015
2023 09/22 12:59
跨年度的其他應(yīng)付款錯(cuò)誤怎么調(diào)整
東老師
2023 09/22 13:00
借其他應(yīng)付款乙負(fù)數(shù)? 借其他應(yīng)付款甲
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