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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,發(fā)放工資這塊的申報(bào)的數(shù)字與銀行不一致,這會(huì)計(jì)分錄怎么做,我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)字做賬?
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速問速答你好,做賬是根據(jù)計(jì)提和發(fā)放的數(shù)字做賬
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借:管理費(fèi)用-社保,公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分)
3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅???????
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分)
????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2023 09/20 11:06
84785017
2023 09/20 13:32
這個(gè)公司的賬原來(lái)外賬做的,但現(xiàn)在是外賬報(bào)稅與申報(bào)社保,憑證還沒做的,計(jì)提工資是98900元,老師,你看這應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是89790.54元
家權(quán)老師
2023 09/20 14:16
說(shuō)明他申報(bào)錯(cuò)誤哈
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