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老師,我公司之前一直沒有繳納房產(chǎn)稅,現(xiàn)在從去年的都補交了。還有一部分滯納金。這個補交的部分和滯納金怎么記賬呢

84784992| 提問時間:2023 09/20 09:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,就是? 借 以前年度損益調(diào)整——房產(chǎn)稅? ?營業(yè)外支出? 貸 銀行存款
2023 09/20 09:54
84784992
2023 09/20 09:54
營業(yè)外支出,指的是滯納金嗎
小鎖老師
2023 09/20 09:56
嗯對是這個意思的
84784992
2023 09/20 09:57
那補交的本年前兩個季度的,怎么記賬呢
小鎖老師
2023 09/20 10:02
不超過年度的話直接做所得稅費用借方
84784992
2023 09/20 10:06
為什么是所得稅費用呢
小鎖老師
2023 09/20 10:09
因為相當于你補的嘛,之前沒有計提
84784992
2023 09/20 10:15
計提不是稅金及附加科目嗎,
小鎖老師
2023 09/20 10:17
這個也是房產(chǎn)稅嗎你們
84784992
2023 09/20 10:18
對,都是補交的房產(chǎn)稅
84784992
2023 09/20 10:19
是不是補交本年度的就按正常做賬就可以呢
小鎖老師
2023 09/20 10:23
嗯對是這個意思的哈
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