問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計提錯誤了,應該是借管理費用30801.25,貸應付職工薪酬30801.25,我寫成了貸應付職工薪酬32580.5?然后我該怎么調(diào)整

84785040| 提問時間:2023 09/20 09:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您更正即可,也影響損益?
2023 09/20 09:34
84785040
2023 09/20 09:35
怎么更正?
小林老師
2023 09/20 09:38
借以前年度損益調(diào)整-差額部分,貸應付職工薪酬工資-差額部分
84785040
2023 09/20 09:41
那我發(fā)放那邊寫的借應付職工薪酬32580.5?怎么調(diào)整
小林老師
2023 09/20 09:59
那您多發(fā)部分是準備如何處理?收回還是以后少發(fā)
小林老師
2023 09/20 09:59
個人所得稅如何申報?
84785040
2023 09/20 10:00
以后少發(fā),個人所得稅如實申報的啊
小林老師
2023 09/20 10:03
那就不需要處理了,這個分錄就行
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