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公司9月銷售產(chǎn)品100萬,已經(jīng)把發(fā)票開給買方了,買方也把貨款打進來了。但是貨物我們需要2個月才能完全生產(chǎn)出來,也就是說到11月才能把貨物交齊給買方。這時候開票怎么做賬?

84785037| 提問時間:2023 09/19 21:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 可以這樣寫分錄的哈
2023 09/19 21:58
84785037
2023 09/19 22:00
那先不確認(rèn)收入,等 11月貨物交齊了再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本??
bamboo老師
2023 09/19 22:00
是的??11月貨物交齊了再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785037
2023 09/19 22:08
如果預(yù)收賬款金額過大,會有稅務(wù)風(fēng)險嘛?
bamboo老師
2023 09/19 22:09
當(dāng)年內(nèi) 一般沒什么問題哈
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