問題已解決

老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報(bào)的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報(bào)的時候沒有填負(fù)數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,要怎么操作整改呢

84784996| 提問時間:2023 09/18 14:51
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 你這個要盡快將3月份的申報(bào)表更正申報(bào)的,把-2萬元填寫進(jìn)去的
2023 09/18 14:52
84784996
2023 09/18 14:52
那可影響后期月份的申報(bào),
王超老師
2023 09/18 14:54
會的,后續(xù)每個月的都要按照差額進(jìn)行調(diào)整的
84784996
2023 09/18 15:09
就是在三月份更正申報(bào),往后的月份更新一下點(diǎn)確認(rèn)就行了是不是
王超老師
2023 09/18 15:11
是的,你后面的月份要更新的
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