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老師,專項(xiàng)資金的分錄怎么寫?收入,支出怎么寫

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/16 20:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)是專款專用的 收到的話 借銀行存款 貸遞延收益
2023 09/16 20:35
84784994
2023 09/16 20:41
為啥不是貸專項(xiàng)應(yīng)付款呢
84784994
2023 09/16 20:42
如果支出去 了怎么做
冉老師
2023 09/16 20:43
也可以專項(xiàng)應(yīng)付款,學(xué)員
冉老師
2023 09/16 20:43
兩個(gè)科目都可以的,支出的話,正常的貸方?jīng)_減銀行存款,
84784994
2023 09/16 20:45
借方是遞延收益或者是專項(xiàng)應(yīng)付款
冉老師
2023 09/16 20:47
借方是遞延收益或者是專項(xiàng)應(yīng)付款 支付的話,正常的計(jì)入成本費(fèi)用的
84784994
2023 09/16 21:58
嗯謝謝老師
84784994
2023 09/16 21:58
那貸方的專項(xiàng)應(yīng)付款怎么抵減掉?
冉老師
2023 09/16 22:53
這個(gè)按期攤銷的,學(xué)員
84784994
2023 09/16 22:59
怎么攤銷 老師,能幫我舉例說(shuō)明不
冉老師
2023 09/16 23:01
比如收到專項(xiàng)資金100萬(wàn),購(gòu)買資產(chǎn)200萬(wàn) 收到 借銀行存款 貸遞延收益 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 后期正常折舊攤銷 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 借遞延收益 貸其他收益
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